为加强全面风险管理工作,近期,资产公司风险控制部对各部门合同管理台账进行了年中检查。风险控制部除了对各部门合同管理台账的建立情况进行检查外,重点梳理了公司现存履行异常合同的逾期情况及本年度新签署合同的履行情况,最终形成了合同管理台账检查报告,报告中对履行异常合同所涉诉讼时效问题及完善合同管理台账履行情况等内容提出了意见和建议。
本次检查是公司《合同管理办法》实施以来进行的第一次合同管理台账检查,对促进公司合同管理逐步完善,提升公司管理质量具有重要意义。